审计办公室 部门动态详细

审计办公室组织召开2023年内部控制手册专题培训会

为贯彻落实2023年内部控制领导小组会议暨工作布置会有关要求,审计办公室于2023年3月16日上午在后勤综合楼四楼会议室组织召开“2023年内部控制手册专题培训会”。王春举总会计师、相关党群行政职能部门负责人及联络员出席本次会议。

王春举总会计师指出,当前医院已构建“动起来有制度、用起来见长效、转起来成常态”的PDCA闭环内控机制。在此基础上,今年内控建设工作将以编制内控手册为抓手,对内控进行全面梳理和回顾,进一步实现“三个促进”,即促进制度健全完善、促进业务流程优化、促进跨部门业务协同;同时,内控工作要加强对风险的评估和防范,监督部门加强事前介入,实现从“亡羊补牢”向“未雨绸缪”转变,建立健全全过程、全周期的监督机制。

随后,审计办公室王娟主任以“加强内控建设,助推医院高质量发展”为主题,阐述了内部控制的必要性,并详细介绍内控手册编写项目的开展背景、总体要求和重点工作。审计办公室吴雪晖从回答内控手册做什么、怎么做的角度,对内控手册的具体编制要求和方法做了专题介绍和案例分享。

本次会议进一步强调了医院内部控制建设的重要性和必要性,明确了内控手册编写的实施路径和规范要求。下一步,审计办公室将按照医院内部控制领导小组工作部署,继续推进内部控制手册编制工作。




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